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有關(guān)退稅的申請(qǐng)書(通用10篇)
在這個(gè)高速發(fā)展的時(shí)代,用到申請(qǐng)書的地方很多,寫作層面上,申請(qǐng)書下級(jí)向上級(jí)的行文方式。那么申請(qǐng)書應(yīng)該怎么寫才合適呢?下面是小編整理的有關(guān)退稅的申請(qǐng)書,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。
退稅的申請(qǐng)書 1
國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:
20______年___月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額______元,我單位總收入________元,應(yīng)交增值稅_______元,造成多交稅金_________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅____元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
____________有限公司
____年____月____日
退稅的申請(qǐng)書 2
______區(qū)稅務(wù)局:
20______年______月,我公司向貴局申報(bào)并上繳20______年度、20______年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
______公司
20______年______月______日
退稅的申請(qǐng)書 3
金昌市國稅局:
20______年9月,我公司向貴局申報(bào)并上繳的增值稅,因報(bào)表錯(cuò)誤多繳增值稅稅款Y3200元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。
請(qǐng)給予批復(fù)!
納稅識(shí)別號(hào):
納稅編碼號(hào):
開戶行名稱:
開戶行收款帳號(hào):
申請(qǐng)退款金額:Y3200元
稅款所屬期:20______年9月
申請(qǐng)單位:金昌市汽車銷售有限公司
20______年______月______日
退稅的申請(qǐng)書 4
______稅務(wù)局:
我是被拆遷戶______公司職工_________,現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理云南省契稅退稅事項(xiàng),原房產(chǎn)坐落在_________,面積_________㎡,住房一套。我現(xiàn)購買了____________室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積_________㎡,購買價(jià)_________元,并已依法繳納契稅_________元。稅票號(hào):_________號(hào)。根據(jù)昆地稅發(fā)_________號(hào)文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)(_________地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請(qǐng)給予辦理為感。
特此申請(qǐng)。
申請(qǐng)人:
20______年______月______日
退稅的申請(qǐng)書 5
______稅務(wù)局:
我公司成立于____年____月,____年____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:____,法定代表人:____財(cái),注冊(cè)資本____萬元,地址:____,登記注冊(cè)類型:____公司,經(jīng)營范圍:____齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。
公司于____年____月____日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號(hào):____,進(jìn)出口企業(yè)代碼:____,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:____。貴局于____年____月____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。
我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的.申報(bào)。
我公司____年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額____美元,人民幣_(tái)___元。____年累計(jì)出口____美元,人民幣_(tái)___元。(詳見附表)
因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。
____________有限公司
____年____月____日
退稅的申請(qǐng)書 6
連云港地稅局:
______月______日,因操作失誤,我公司將______月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為______元,稅款于______月______日繳入連云港市級(jí)金庫中。現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營業(yè)部多繳納的`元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
______公司
______月______日
退稅的申請(qǐng)書 7
__________________稅局:
本公司___________________________(納稅編碼:_______________)。因20______年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20______年1月01日至20______年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20______年1月01日至20______年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):_____________________)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。
在20______年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20______年1月01日至20______年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。
稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)
開戶行:______銀行
銀行賬號(hào):________________________
特此說明!
__________________單位名字
20______年______月______日
退稅的申請(qǐng)書 8
____________稅局:
本公司____________。因20______年______月______日在申報(bào)稅款所屬期為20______年______月______日至20______年______月______日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為至20______年______月______日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥______元,已扣款成功。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥______元。
請(qǐng)予核準(zhǔn)。
申請(qǐng)公司:____________公司
20______年______月______日
退稅的申請(qǐng)書 9
______市下城區(qū)國稅局:
茲有______有限公司,稅號(hào):_________。 20______年銷售收入:____________元,20______年應(yīng)納稅所得額:____________元,已繳所得稅:_________元。根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:_________元,實(shí)際減免所得稅額:_________元,應(yīng)退稅額:_________元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:____________元。望批準(zhǔn)!
申請(qǐng)公司:____________公司
20______年______月______日
退稅的申請(qǐng)書 10
______國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因_______________原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[______]64號(hào))《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[______]113號(hào))和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的`通知》(國稅發(fā)[______]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至______月______日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。
企業(yè)(公章)
申請(qǐng)日期:______月______日
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