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銷售部管理制度

時間:2023-01-07 18:41:18 管理制度 我要投稿

銷售部管理制度

  在現(xiàn)在的社會生活中,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編幫大家整理的銷售部管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

銷售部管理制度

  一、訂貨整理

  第一條、當接受的訂貨已確定,必須將客戶的訂單及公司內(nèi)的生產(chǎn)委托做成四份,一份當做副本備用,其他三份各自交給工務科、常務董事、經(jīng)管(財務)部。內(nèi)容包括品名、數(shù)量、單價、所需日程、交貨日期、交貨地點、包裝及運送方法等等。

  第二條、營業(yè)部已確定所有的訂貨時,應將接受訂貨的要項記入訂貨單里,記錄項目包括生產(chǎn)委托、進行、檢查、交貨及其他經(jīng)過等等。

  第三條、營業(yè)部將生產(chǎn)委托單交給工廠部門時,應要求工廠也做好生產(chǎn)工程的工作準備表,并提交一份給營業(yè)部。

  第四條、采購科應隨時調(diào)查原料及材料的進廠情況,并與采購的廠商進行交涉,做好材料進廠的預定表,交給工務科及銷售部門。

  第五條、采購科應針對生產(chǎn)委托單及庫存表進行檢查,并與采購的廠商進行交涉,做好材料進廠的預定表,交給工務科及銷售部門。

  二、通知書信

  第一條、對于交易上的通知,應在一日內(nèi)迅速發(fā)文回復。

  第二條、交易上的回復書信等,原則上應以印刷或謄寫為主,內(nèi)記各項要項,寄送給交易客戶。

  第三條、已決定接受訂貨的交易資料,應依照客戶分類記入編號,整理為已交貨及未交貨之類。

  三、交貨、檢查、配送

  第一條、對于已接受訂單的工程,工務科應做好相關的生產(chǎn)日報,使工程的進行程序得以明確,并應于適當?shù)臋C會,通知給發(fā)出訂單的客戶知道。

  第二條、當生產(chǎn)接近完成時,應與工務科協(xié)議,選擇指定交貨日前的適當日,通知交貨對象。如交貨有遲延之慮時,也應事先通知對方,求得其諒解。

  第三條、在進行產(chǎn)品的檢查時,應將結果做成測試成績表等等的相關資料。

  第四條、產(chǎn)品的發(fā)送是依倨出貨傳票來進行的,另外,每次發(fā)送貨品時,應將其要項記入發(fā)送登記簿中。

  四、銷售額的計算及收款

  第一條、在繳交預先產(chǎn)品時,應將交貨單的副本交給會計科。會計科再將這些資料記入銷售賬中。

  第二條、如已經(jīng)從客戶處收取訂金或預付金時,應將此內(nèi)容也記入銷售賬中。

  第三條、財會部門于每月的25日,依據(jù)銷售賬的資料算出每位客戶的未付款項明細表(包括前月余額、本月銷售額、應收賬款),送交營業(yè)經(jīng)理。

  第四條、營業(yè)經(jīng)理可命令各負責人員在應付款項明細表的收款欄中記入預付金,經(jīng)過調(diào)查后,再決定營業(yè)部的收款預定額,然后呈報常務董事簽核。

  第五條、常務董事應先查閱營業(yè)部所呈的收款預定表,如有必要征求經(jīng)管經(jīng)理的意見,則由營業(yè)經(jīng)理做說明后,裁定收款的預定計劃。

  第六條、收款業(yè)務原則是是由營業(yè)部門負責,但有時也可委托經(jīng)營(財會)部門的人員去進行。

  第七條、有關款項的催收是由銷售科負責督促,銷售科必須把相關資料記入收款預定表中。

  五、客戶管理

  第一條、對于客戶管理,則應依其分類,決定例行月份的拜訪及預定次數(shù)。另外,在開拓新客戶方面,應設定每月的開拓預定數(shù),進行有計劃的業(yè)務拓展活動。

  第二條、在接獲定單時,要特別留意這些方面的首要、次要等工作,盡快設法交涉聯(lián)系,使業(yè)務能迅速進行。

  第三條、對于舊客戶及新客戶的訂貨及估價,須迅速、秘密地探聽清楚,盡早做好交涉工作。

  第四條、對于同行業(yè)者的預估內(nèi)容及出貨實績須經(jīng)常探究、調(diào)查,借此總結自己在接受訂貨方面難易。另外,也可依此發(fā)覺自己在預估上的疏漏原因,借此修正生產(chǎn)技術及營業(yè)方面的缺陷。

  第五條、營業(yè)部門應就各方面的下列情況,進行廣泛的調(diào)查,使各項銷售活動的資料完備,并將資料交給相關人員閱覽。如:

 。1)經(jīng)濟雜志及其調(diào)查。

  (2)經(jīng)濟日報的剪貼整理。

 。3)工程新聞的記錄等。

  第六條、對于舊客戶及預定客戶方面的資料,則應建立客戶資料卡,記錄下列所規(guī)定事項,并隨時注意修正其內(nèi)容:

 。1)資產(chǎn)、負債及損益。

 。2)產(chǎn)品的種類項目、人員、設備、能力。

 。3)銷售情況、需求者的情況。

 。4)付款實績、信用狀況。

 。5)過去的客戶與交易情況。

  (6)電話、往來銀行、代表者、負責人員。

 。7)公司內(nèi)部下單手續(xù)的過程。

 。8)付款的手續(xù)過程。

 。9)行業(yè)的景氣狀況。

 。10)組織薪資、人員。

  第七條、經(jīng)常與舊客戶保持密切的聯(lián)系,探尋訂貨情況及其公司的需求,并設法延攬交易。關于以上各項,可于必要時召開研究會或聯(lián)誼會,以促進其成。

  第八條、舊客戶的經(jīng)營者或主要負責干部有慶吊之時,應以適當?shù)馁浂Y表達敬意。

  第九條、在與對方進行交易磋商時,如需一起用餐,提供茶點、香煙時,應適時提供,尤其是外出餐廳的用餐預算,應取得常務董事的認可。

  第十條、交易成立時,如需提供謝禮或禮金給斡旋者或相關人員時,應事先取得常務董事的認可。

  第十一條、在拓展重要工種交易時,應與相關人員相互協(xié)議對策,制定方針計劃,同時需邀請與此有關的對象,設法開拓以前尚未成交的新交易。

  第十二條、在拓展交易時可經(jīng)由舊客戶之手來進行。即委托舊客戶從中斡旋及根據(jù)過去彼此之間的交易,設法開拓目前尚未成立的新交易。

  第十三條、在進行估價時,應盡快調(diào)查情況與事前交涉,有恒心且周密地研究出估價方法,以利進行雙向磋商。

  六、廣告、宣傳

  第一條、在做廣告時可利用下列各種方法:

 。1)營業(yè)介紹;

 。2)目錄;

  (3)報紙與雜志的報告;

  (4)產(chǎn)品照片;

 。5)廣告卡;

 。6)問候卡(包括賀年卡);

 。7)在報紙、雜志上刊登的要聞。

  第二條、在實施前項所列廣告時,應于各年度終了前,制定明年的計劃來執(zhí)行。但營業(yè)介紹、目錄及產(chǎn)品照片則隨時視情況必要時制作。

  第三條、營業(yè)的內(nèi)容包括公司的機構、設備、能力、技術、信用、生產(chǎn)額、營業(yè)產(chǎn)品的種類等等。

  第四條、較詳細的目錄寄發(fā)給大公司、批發(fā)商、代理店、較簡單的目錄則寄發(fā)給交易較多的客戶或潛在的客戶。如果有交易意愿者希望能夠得到目錄時,除了目錄之外,應另附公司的計劃介紹寄送給對方。

  第五條、如利用新聞、雜志媒體者,可將廣告刊登于各大報或相關業(yè)界的雜志。

  第六條、廣告信函或問候卡要事先以標準文體印刷好,隨時或有計劃性地送寄給潛在客戶或以往的客戶。

  第七條、對于有必要對外廣泛宣傳的特殊產(chǎn)品或工程,應與經(jīng)濟新聞、業(yè)界雜志等的記者聯(lián)絡,將之刊登于世。至于其謝禮則另做考慮。

  七、書信的制作及資料整理

  第一條、營業(yè)書信資料通常包括下列六項:

 。1)書信、電報(發(fā)文、訂單)

 。2)估價單、訂購單、請購單、規(guī)格明細單

 。3)交貨單

 。4)請款單

  (5)收據(jù)

 。6)備忘記錄。

  第二條、交易上的發(fā)文資料,原則上都須復印并制成副本保存。另外,發(fā)文資料上蓋契印或負責人的印章。

  第三條、所有的書信資料,都應編列收受號碼,并記入受信簿中,蓋上收受日期印章。

  第四條、處理中的文件,應依照下列方式加以分類、歸檔:

  (1)估價文件資料――將交易客戶與自己公司方面的估價資料,依照發(fā)生的順序,歸類或存檔。

 。2)訂購資料――依照順序將契約書、請購單歸檔。

 。3)有檔資料。

  第五條、參考方面的資料,可按下列分類方式加以整理:

  (1)市場資料,(2)成本計算,(3)同業(yè)的目錄,(4)交易資料。

  八、報告及會議

  第一條、營業(yè)部必須將每日的活動及業(yè)務處理狀況記入日報表,經(jīng)由科長、經(jīng)理向總經(jīng)理提出。

  第二條、銷售科應根據(jù)每月及上個月訂單量、轉撥余額、本月接受訂貨的總額、本月的交貨額、生產(chǎn)額、未收款項余額、各項接受訂貨的產(chǎn)品內(nèi)容等等制作成月報表,并經(jīng)由經(jīng)理審核后轉呈報告給總經(jīng)理。

  第三條、每月或每月月初,營業(yè)部與工廠方面,應召集經(jīng)理、廠長、科長及其他負責人員舉行生產(chǎn)、銷售聯(lián)絡會議。

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